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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0629
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 档案盒5922 档案盒 | 700 | 1330.0 | 得力/deli\档案盒5922 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9040 印油/印泥/** | 2 | 40.0 | 得力/deli\9040 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 5 | 50.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7102 胶水 | 8 | 96.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 ZF510 打印/复印纸 | 8 | 1480.0 | 得力/deli\ZF510 | 验收通过 | |
| 6 | 国际 CRG069 硒鼓 | 8 | 1880.0 | 国际\CRG069 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |