开启全网商机
登录/注册
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个体工商户)
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********264002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 K35 黑 中性笔 | 晨光/M GK35 黑 | 盒 | 90.00 | 16.55 | 1489.5 |
| 2 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 支 | 25.00 | 16.55 | 413.75 |
| 3 | 晨光 G-5 笔芯 | 晨光/M GG-5 | 盒 | 88.00 | 13.68 | 1203.84 |
| 4 | 晨光 G-5 笔芯 | 晨光/M GG-5 | 盒 | 73.00 | 13.68 | 998.64 |
| 5 | 得力 LQ392 抹布 | 得力/deliLQ392 | 包 | 80.00 | 6.5 | 520 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张毛
联系电话: 139****5820
传真:
地址: **市**区南**大街1017号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: