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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2610401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S850 宝珠/走珠/签字笔 碳素笔 签字笔 | 得力/deliS850 | 支 | 5.00 | 8 | 40 |
| 2 | 富光 WFS1174 热水瓶 暖水瓶 | 富光WFS1174 | 个 | 4.00 | 45 | 180 |
| 3 | 得力 335701 替芯/铅芯 按动笔芯 替芯 红色/黑色/蓝色 | 得力/deli335701 | 盒 | 1.00 | 15 | 15 |
| 4 | 晨光 R32210 18K 会议记录本 | 晨光/M GR32210 | 本 | 10.00 | 12 | 120 |
| 5 | 资料册 文件夹 | 无品牌0815 | 个 | 5.00 | 7 | 35 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李晶晶
联系电话: 181****6813
传真: 0902-****808
地址: **市**区**街道建国北路21号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: