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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********447********2026000402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AGR67017 替芯/铅芯 1.0子弹头中性笔芯+3支笔 | 晨光/M GAGR67017, | 盒 | 1.00 | 15 | 15 |
| 2 | 晨光 MF6001 12ml便携修正液 学生涂改液改正液 米菲系列修正笔 单支装 | 晨光/M GMF6001, | 支 | 5.00 | 4 | 20 |
| 3 | 晨光 ADM94818B A4文件档案盒 背宽75mm 蓝色 单个装 | 晨光/M GADM94818B, | 件 | 10.00 | 14 | 140 |
| 4 | 博文 18120 A4会议笔记本 PU/PVC笔记本 | 博文/bowen18120, | 本 | 10.00 | 29 | 290 |
| 5 | 得力 0012 得力(deli)高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 10盒装 办公用品 | 得力/deli0012, | 件 | 1.00 | 10.8 | 10.8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张大锋
联系电话: 151****8520
传真:
地址: 八弓镇**北路109号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: