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****关于票夹/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于票夹/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:加玛力汗﹒卡曼
项目联系电话:0906-****051
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654324
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:北区司法局业务楼
采购单位联系人和联系方式:池梅:****268
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****17134
采购单位预算编码:022001
三、成交信息
成交日期:2026年9月8日
总成交金额(元):1065 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区******县人民东路以南、山区林场综合楼88幢101号 | 1065.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8552 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 2 | 得力 33305 胶带/胶纸/胶条 宽胶带 | 得力/deli | 33305 | 6 | 10.0 | 60.0 | |
| 3 | 得力 S18 中性笔 | 得力/deli | S18 | 3 | 30.0 | 90.0 | |
| 4 | 得力 5855 拉杆夹/报告夹 中号 | 得力/deli | 5855 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 5 | 得力 5663-55 档案盒 | 得力/deli | 5663-55 | 20 | 9.0 | 180.0 | |
| 6 | 绿联 CD347 数码线材/连接线/电源线 | 绿联/Ugreen | CD347 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 7 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0050 | 10 | 2.5 | 25.0 | |
| 8 | 绿联 20805 USB连接线 USB集线器(一拖四) | 绿联/Ugreen | 20805 | 1 | 65.0 | 65.0 | |
| 9 | 齐心 EB411 票夹/长尾夹 彩色长尾夹票夹 | 齐心/Comix | EB411 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
| 10 | 晨光 YS-21 便签本/便条纸/N次贴/便利贴 | 晨光/M G | YS-21 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
| 11 | 得力 63108 拉杆夹/报告夹 小号 | 得力/deli | 63108 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
| 12 | 秝客 家居消毒液84消毒液 | 秝客/LEFEKE | 84消毒液 | 5 | 4.0 | 20.0 | |
| 13 | 得力 3725 光驱/刻录/DVD CD-R 空白光盘/刻录盘 | 得力/deli | 3725 | 2 | 80.0 | 160.0 | |
| 14 | 茶花 C78012 家务手套 | 茶花 | C78012 | 8 | 7.0 | 56.0 | |
| 15 | 联想 加厚型100片 光盘袋 | 联想/lenovo | 加厚型100片 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 16 | 法拉蒙 FLM-CQX-21722 笔记本/记事本 | 法拉蒙/FARAMON | FLM-CQX-21722 | 2 | 29.0 | 58.0 | |
| 17 | 得力 7654 胶装本/软抄本 | 得力/deli | 7654 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 18 | 九孔活页替芯 | 博文/bowen | B5-1002 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: