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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********267002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 光盘盒/CD包 联想DVD+RW 光盘/盘片 | 联想/lenovo联想DVD+RW | 盒 | 4.00 | 100 | 400 |
| 2 | 联想 TX801 光驱/刻录/DVD | 联想/lenovoTX801 | 台 | 2.00 | 270 | 540 |
| 3 | 绿联 一拖四 集线器 | 绿联/Ugreen一拖四 | 个 | 2.00 | 65 | 130 |
| 4 | 惠普 CF500A-CF503A 硒鼓 | 惠普/HPCF500A-CF503A | 套 | 1.00 | 960 | 960 |
| 5 | 联想 LT201 粉盒 | 联想/lenovoLT201 | 个 | 2.00 | 140 | 280 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭家昌
联系电话: 187****5533
传真:
地址: **维吾尔自治去**市巴音东路41号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: