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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB155********14806
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 牙膏 | 黑人/DARLIE茶倍健140g | 支 | 7.00 | 12 | 84 |
| 2 | 洗漱袋 | 其他家其他 | 件 | 7.00 | 18 | 126 |
| 3 | 洗面奶 | 其他家其他 | 件 | 7.00 | 30 | 210 |
| 4 | 飞科剃须刀 | 飞科/FLYCO10 | 件 | 7.00 | 120 | 840 |
| 5 | 牙刷 | 三笑三笑 | 件 | 7.00 | 8 | 56 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 高哈尔﹒巴合提别克
联系电话: 199****0150
传真:
地址: 和****工业园区京怀大道10号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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