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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********952********2026001603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 鲁堡 500ml 84消毒液 | 鲁堡500ml, | 瓶 | 20.00 | 5 | 100 |
| 2 | 晨好 001 A4奖状纸获奖证书 | 晨好001, | 本 | 800.00 | 0.3 | 240 |
| 3 | 富强 565 垃圾袋 50扎/件 | 富强565, | 扎 | 2.00 | 180 | 360 |
| 4 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009, | 把 | 5.00 | 6 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 520****10021
联系电话: 159****5943
传真:
地址: **区环西路45号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: