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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********952********2026002201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 鲁堡 500ml 84消毒液 | 鲁堡500ml, | 瓶 | 24.00 | 5 | 120 |
| 2 | 航天 3623 粉笔 | 航天3623, | 件 | 4.00 | 80 | 320 |
| 3 | 得力 T3272 32K胶套本笔记本子 | 得力/deliT3272, | 本 | 150.00 | 4 | 600 |
| 4 | 星空 220 听课记录本 | 星空220, | 本 | 150.00 | 2 | 300 |
| 5 | 晨好 001 A4奖状纸获奖证书 | 晨好001, | 本 | 500.00 | 0.3 | 150 |
| 6 | 心相印 DT3200 抽纸 茶语经典系列152抽三层塑装纸面3包*24提(M码) | 心相印/Mind Act Upon MindDT3200, | 箱 | 3.00 | 360 | 1080 |
| 7 | 富强 双A 230ml 时尚纸杯 100只/包 | 富强双A 230ml, | 包 | 1.00 | 200 | 200 |
| 8 | 联木 205 封面纸 | 联木205, | 包 | 4.00 | 25 | 100 |
| 9 | 得力 7303 透明液体胶水 | 得力/deli7303, | 瓶 | 10.00 | 4 | 40 |
| 10 | 富强 565 垃圾袋 50扎/件 | 富强565, | 扎 | 2.00 | 180 | 360 |
| 11 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012, | 枚 | 40.00 | 2 | 80 |
| 12 | 南孚 聚能环3代5号50粒 碱性电池【50粒/盒】 | 南孚/NANFU聚能环3代5号50粒, | 盒 | 1.00 | 124 | 124 |
| 13 | 晨光 AJD97394 胶带 | 晨光/M GAJD97394, | 卷 | 4.00 | 3 | 12 |
| 14 | 得力 8555ES 彩色长尾票夹筒装(混)(40只/筒) | 得力/deli8555ES, | 盒 | 10.00 | 10 | 100 |
| 15 | 得力 7102 胶棒 | 得力/deli7102, | 盒 | 5.00 | 12 | 60 |
| 16 | 得力 8552ES 彩色长尾夹 | 得力/deli8552ES, | 盒 | 10.00 | 18 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 520****10021
联系电话: 159****5943
传真:
地址: **区环西路45号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: