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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3231
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 棉纱手套 | 50 | 150.0 | A\棉纱手套 | 验收通过 | |
| 2 | 洗衣粉508克 洗衣液/洗衣粉 雕牌洗衣粉 | 30 | 2040.0 | 雕牌\洗衣粉508克 | 验收通过 | |
| 3 | 派普 垃圾桶 | 30 | 1200.0 | 派普\30L加厚 | 验收通过 | |
| 4 | 簸箕 | 100 | 1200.0 | A\簸箕 | 验收通过 | |
| 5 | 乳胶手套 | 50 | 350.0 | A\FNS006 | 验收通过 | |
| 6 | 利尔康 84消毒液 家居消毒液 消毒液 | 10 | 600.0 | 利尔康/LIRCON\84消毒液 | 验收通过 | |
| 7 | 卫洋 WYS-104 棕扫把 | 100 | 800.0 | 卫洋\WYS-104 | 验收通过 | |
| 8 | 金绿士 拖把 | 100 | 850.0 | 金绿士/KINRS\拖把1 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |