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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4330
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 A13 乐素 金属中性笔 0.5mm 子弹头 金属碳素笔 | 5 | 175.0 | 得力/deli\A13 | 验收通过 | |
| 2 | 光大 包装用纸 奖状纸 证书内芯 包装铜版纸 单位张 | 26 | 13.0 | 光大\奖状 证书芯 铜版包装纸 | 验收通过 | |
| 3 | 维达 V0123 手帕纸 清洁手帕 卫生手帕 手帕方巾 | 40 | 120.0 | 维达/Vinda\V0123 | 验收通过 | |
| 4 | 光大 卡纸 4开加厚亮光卡纸 单张 | 400 | 260.0 | 光大\4开卡纸 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 报告夹5901拉杆夹 1.5cm 拉杆夹 | 50 | 50.0 | 得力/deli\5901拉杆夹 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 报告夹 63102 拉杆夹 2.5CM抽杆夹 单个 | 50 | 125.0 | 得力/deli\63102拉杆夹 2.5cm | 验收通过 | |
| 7 | 得力 得力/deli 5855抽杆报告夹(10个/包)(单位:包)混 | 50 | 40.0 | 得力/deli\5855 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |