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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2026002601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 保赐利 CJJ-24 除胶剂260ml单瓶装 | 保赐利CJJ-24, | 瓶 | 16.00 | 12 | 192 |
| 2 | 得力 DL2614 剪刀 黑色 | 得力/deliDL2614, | 把 | 8.00 | 14.8 | 118.4 |
| 3 | 得力 HM108-12 丙烯马克笔细圆杆 12色/盒 | 得力/deliHM108-12, | 盒 | 25.00 | 17.9 | 447.5 |
| 4 | 得力 9085 记事贴便签纸便利贴荧光纸 76x76mm (单位:包) 混色 | 得力/deli9085, | 包 | 9.00 | 3.75 | 33.75 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗富敏
联系电话: 153****2548
传真:
地址: ****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: