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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********371********2026001001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6009 剪刀 180mm 单把装 颜色随机 | 得力/deli6009, | 把 | 1.00 | 6.5 | 6.5 |
| 2 | 得力 9893 ** 143*87mm金属方形大号财务会计专用秒干印泥 办公用品 红色 | 得力/deli9893, | 个 | 1.00 | 14 | 14 |
| 3 | 得力 8556 彩色 长尾夹 票夹 60只装 规格:15mm 6#金属 燕尾夹 | 得力/deli8556, | 盒 | 3.00 | 11 | 33 |
| 4 | 得力 5684 档案盒 1只75mmA4 塑料 文件盒 加厚 资料盒财务凭证 考试收纳 | 得力/deli5684, | 只 | 5.00 | 13 | 65 |
| 5 | 得力 19204 一次性纸杯 280ml双层 杯子 加厚办公水杯 棕色 | 得力/deli19204, | 袋 | 10.00 | 9.5 | 95 |
| 6 | 得力 5682 档案盒 35mm A4加厚塑料 财务凭证收纳盒 | 得力/deli5682, | 个 | 5.00 | 8 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 薛书豪
联系电话: 199****5671
传真:
地址: **市**区白金大道388****学院****基地2栋7楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: