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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********859********2026003406
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 华昶 1202 收纳箱/盒/袋 | 华昶1202, | 个 | 300.00 | 1.8 | 540 |
| 2 | 得力 7650 笔记本 | 得力/deli7650, | 本 | 300.00 | 4 | 1200 |
| 3 | 天章 50mm*30mm 标签打印纸/条码纸 50*30mm三防热敏标签打印纸 热敏纸1000张/卷 | 天章/TANGO50mm*30mm, | 卷 | 200.00 | 9 | 1800 |
| 4 | 新绿天章 80mm*60mm 三防 标签打印纸/条码纸 新绿天章 80*60mm三防热敏标签打印纸 热敏纸 条码纸 | 新绿天章80mm*60mm 三防, | 卷 | 200.00 | 15 | 3000 |
| 5 | 得力 S45 圆珠笔 中性笔 水笔黑色 水性笔 | 得力/deliS45, | 支 | 300.00 | 1.5 | 450 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐子淇
联系电话: 158****9640
传真:
地址: **市**北路14号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: