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关于第三方审计咨询服务市场调研公告
一、项目背景
****医院财务管理、强化内控体系建设、防范经济运行风险、提升资金使用效益,****医院近期经济事项合规性与真实性,我院拟聘请第三方专业审计机构,开展2023年9月至今经济事项专项内部审计工作。为精准掌握市场服务**、明确服务标准、科学推进后续采购工作,现面向社会符合资质要求的第三方审计机构开展市场调研,欢迎符合条件的机构积极参与本次调研。
注:1.此次活动是采购方为后期实施采购项目进行的前期市场调研活动,充分面对市场的同时结合采购方使用需求部门实际需求进行市场调研。****医院参考使用,并不代表其调研成果100%被正式采购时采用,不对正式采购起任何限制和约束作用。
2.本调研成果不产生法律效力,仅作为采购**式采购活动前,采购主体后期编制采购需求及实施计划的重要参考依据。
3.如响应本次调研活动的单位数量不足3家,并不影响采购方需求部门在本项目成果中引用有价值的信息作为后期正式采购时的技术资料。故本项目不发布结论性公告,调研成果仅作为内部参考使用。
二 、项目范围
****2023年9月至今的历年经济事项。本次审计以国家财经法律法规、行政事业单位内控管理规范、医院财务管理制度及相关行业规定为依据,全面核查审计期间的经济事项,****医院财务收支、预算与决算管理、国有资产管理、采购与合同管理、耗材管理等。
三、项目要求
(一)在规定时间内完成第三方内部审计。
(二)本项目实行总价包干,报价应包括:所有材料、设备、人工、派驻人员往返差旅费等费用、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等完成本次采购项目的全部费用。
(三)付款条件:在合同签订后,供应商的派驻人员进场后30日内采购人支付合同金额的30%,完成全部审计工作后30日内采购人支付合同金额的30%,出具审计报告经采购人验收合格后支付支付合同金额的40%。
四、调研目的
****医院专项内部审计服务能力第三方机构的市场供给情况;
(****医院经济事项专项审计的服务内容、人员配置、工作流程、交付成果;
(三)收集同类项目市场报价区间,科学合理测算本项目采购预算;
(四)梳理该类审计服务的服务标准、履约要求、风险要点,为编制正式采购需求提供支撑。
五、资质要求和调研响应资料
1.在中华人民**国境内注册,具有独立承担民事责任的能力;
2.法律、行政法规规定的其他条件;
3.有效的营业执照、其他资质认定证书;
4.法人授权委托书;
5.法人身份证复印件及授权代表身份证复印件;
6.服务承诺书;
7.近三年内无重大违法记录,信誉良好;
8.提供服务方案,明确**模式及报价;
9.具有类似项目经验(需附合同复印件或案例说明)。
六、其他说明
现公示的需求因市场了解的局限性,****医院市场调研参考使用,无任何针对性,如有不全之处,敬请理解。
七、报名地点及联系方式
(一)请具备相关资质的单位将相关的报名资料加盖公章在2026年9月 17日18:00前递交至****审计部。
(二)递交方式:将相关资料盖章后的电子版发送至****@qq.com;或将纸质资料现场递交到****审计部,地址:**县金兰街道落鸿路56号。
(三)未尽事宜请工作时间联系审计部,联系电话083****1401(唐老师),咨询时间上午8:00~12:00时,下午:14:30~17:30时。
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2026年9月8日