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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6152E****5002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 18504 碱性电池 | 得力/deli18504 | 板 | 30.00 | 5 | 150 |
| 2 | 齐心 JN5003m 胶带/胶纸/胶条 | 齐心/ComixJN5003m | 卷 | 31.00 | 12 | 372 |
| 3 | 齐心 A1251 档案盒 | 齐心/ComixA1251 | 个 | 5.00 | 16 | 80 |
| 4 | 齐心 B2644 胶棒 24个装 | 齐心/ComixB2644 | 盒 | 2.00 | 59 | 118 |
| 5 | 晨光 ABS92630 工字钉大头针 | 晨光/M GABS92630 | 盒 | 62.00 | 5 | 310 |
| 6 | 晨光 APMY1401 记号笔 | 晨光/M GAPMY1401 | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 7 | 晨光 ADM95089 报告夹拉杆夹 | 晨光/M GADM95089 | 个 | 3.00 | 3 | 9 |
| 8 | 英雄 382钢笔 钢笔 | 英雄/HERO382钢笔 | 件 | 11.00 | 55 | 605 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 于艳萍
联系电话: 186****7676
传真:
地址: **省**市**市**街89号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: