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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB108********10002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿联 30747 网线/视频线/音频线/AV线 | 绿联/Ugreen30747 | 条 | 1.00 | 10 | 10 |
| 2 | 晨光 YD-919 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYD-919 | 件 | 17.00 | 5 | 85 |
| 3 | 公牛 GNE-1080 接线板 | 公牛/BULLGNE-1080 | 个 | 1.00 | 249 | 249 |
| 4 | 举冠 档案柜 文件柜 | 举冠档案柜 | 套 | 1.00 | 540 | 540 |
| 5 | 雄狮 685 粘勾/勾线笔 | 雄狮/SIMBALION685 | 件 | 27.00 | 5 | 135 |
| 6 | 国誉 WSG-DMC45-06B 胶带/帐绳/胶条 | 国誉/KOKUYOWSG-DMC45-06B | 件 | 13.00 | 7 | 91 |
| 7 | 得力 50440 摄像/幕布 | 得力/deli50440 | 件 | 2.00 | 269 | 538 |
| 8 | 日美 K10A 刀头/剪刀 | 日美/RIMEIK10A | 盒 | 1.00 | 15 | 15 |
| 9 | 晨光 YT-15 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYT-15 | 包 | 10.00 | 0.8 | 8 |
| 10 | 得力 63109 文件夹 | 得力/deli63109 | 包 | 43.00 | 10 | 430 |
| 11 | 得力 30238 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30238 | 筒 | 3.00 | 15 | 45 |
| 12 | 得力 22283 笔记本 | 得力/deli22283 | 本 | 1.00 | 15 | 15 |
| 13 | 得力 DLSX-S25 中性笔 | 得力/deliDLSX-S25 | 盒 | 2.00 | 24 | 48 |
| 14 | 得力 33349 订书机 | 得力/deli33349 | 台 | 1.00 | 28 | 28 |
| 15 | 罗技 K120 键盘 | 罗技/LogitechK120 | 件 | 1.00 | 35 | 35 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 辛立军
联系电话: 185****3585
传真:
地址: **市**区南三纬路与七马路交汇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: