招标详情
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400-688-2000
| 招标项目名称:2026年内部审计项目(第二批) |
招标项目编号:**** |
| 所属行业分类:L7299 |
项目地址:**市**区**路121号甲609室 |
| 邀请函发送时间:2026-09-08 15:30:00 |
答复截止时间:2026-09-11 10:00:00标书代写 |
第1标段/包
| 标段包名称:2026年内部审计项目(第二批)第二包 |
| 标段包编号:****-0002 |
| 竞价开始时间:2026-09-11 10:00:00 |
| 竞价类型:按标段/包 |
| 竞价形式:竞低价 |
| 竞价方式:单轮竞价 |
| 竞价时长(分钟):180 |
| 竞价范围:第二包:****中心有限公司原董事长离任经济责任审计、****中心有限公司资产交易和自主采购情况专项审计 1.****中心有限公司原董事长离任经济责任审计,任职期间:2024.7.12-2026.3.16 被审计单位包括:****中心有限公司(审计期间:2024.7.12-2026.3.16) 需提供以下服务(包括但不限于):审计内容主要包括:1.贯彻执行党和国家经济方针政策、执行行业主管部门管理规定等情况;2.企业发展战略规划的制定、执行和效果,以及有关目标责任制的完成情况;3.重大经济事项的决策、执行和效果情况;4.企业法人治理结构的建立、健全和运行情况,内部控制制度的制定和执行,对下属企业的管控情况;5.企业经营活动和企业财务会计的真实、合法、效益和风险管控情况;重要项目的投资、建设、管理情况;6.资产保值增值、诉讼和损失情况,境外资产投资运营和管理情况;7.在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况;8.以往审计、巡视巡察和检查发现问题的整改情况:9.其他需要审计的内容。 2.****中心有限公司资产交易和自主采购情况专项审计 审计年度:2024-2025年度 需提供以下服务(包括但不限于):重点审计国有企业资产交易和自主采购领域责任悬空、监管缺位等履职不力问题;利益输送、违规操作等违纪违法问题;庸懒散慢、推诿扯皮等作风顽疾问题;资产交易和自主采购全流程的合规性与有效性;采购资产或者服务的使用效益等情况。 |
| 资格要求:第二包: 1.报价****集团2025-2028年度中介机构备选库调整项目入围单位。 2.服务机构同类业绩。 3.拟派入本项目的会计审计人员配备要求满足项目要求,项目负责人1名,其他成员至少3人。 4.参审人员要求: (1)审计项目负责人的基本要求:①现场项目负责人至少应具有6年以上相关工作经验及CPA资格证书;②项目负责人必须在职在岗,认真履行职责,具有丰富的从业经历和良好的沟通能力。③中标后,项目负责人应全程参与项目工作,未经采购人同意不得更换项目负责人。 (2)项目组其他成员应具有2年以上相关工作经验。参审人员一经指派,不可随意变动,如遇特殊原因确需变换参审人员的,必须先征得采购人同意。 5.能在规定期限内出色地完成审计任务,出具正式审计报告。 |
第2标段/包
| 标段包名称:2026年内部审计项目(第二批)第一包 |
| 标段包编号:****-0001 |
| 竞价开始时间:2026-09-11 10:00:00 |
| 竞价类型:按标段/包 |
| 竞价形式:竞低价 |
| 竞价方式:单轮竞价 |
| 竞价时长(分钟):180 |
| 竞价范围:第一包: 1.******集团有限公司副总经理、****公司董事长离任经济责任审计,任职期间:2019.11-2026.7;被审计单位包括:****公司(审计期间:2019.11-2026.7)。 2.******公司、****旅行社有限公司原主要负责人离任经济责任审计,任职期间:2019.11-2026.7;被审计单位包括:******公司(审计期间:2024.2-2026.3);****旅行社有限公司(审计期间:2024.2-2026.3)。 需提供以下服务(包括但不限于):1.贯彻执行党和国家经济方针政策、执行行业主管部门管理规定等情况;2.企业发展战略规划的制定、执行和效果,以及有关目标责任制的完成情况;3.重大经济事项的决策、执行和效果情况;4.企业法人治理结构的建立、健全和运行情况,内部控制制度的制定和执行,对下属企业的管控情况;5.企业经营活动和企业财务会计的真实、合法、效益和风险管控情况;重要项目的投资、建设、管理情况;6.资产保值增值、诉讼和损失情况,境外资产投资运营和管理情况;7.在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况;8.以往审计、巡视巡察和检查发现问题的整改情况:9.其他需要审计的内容。 3.青旅城市服务2025年度工程类项目专项审计 审计期间:2025年度 需提供以下服务(包括但不限于):工程类项目立项、招标、实施、验收、结算、决算等阶段流程合规性;必要时复核工程量,核对现场与验收资料的一致性;合同执行情况,如现场实施、变更签证办理、进度款拨付;档案资料完整归档;建设成本归集、待摊投资分摊是否准确;内部管理控制情况、贯彻执****集团有关规定的情况等方面进行审计。 |
| 资格要求:第一包: 1.报价****集团2025-2028年度中介机构备选库调整项目入围单位。 2.拟派入本项目的会计审计人员配备要求满足项目要求:针对本项目的专业技术人员配备合理,项目负责人1名,其他成员至少6人;现场项目负责人至少应具有6年以上相关工作经验及CPA资格证书;其他成员至少应具有2年以上相关工作经验,至少一人具备一级注册造价师资格。 3.服务机构同类业绩(近三年实施过3个或以上经济责任审计相关内审工作项目,能够提供经验证明材料)。 4.能在规定期限内出色地完成审计任务,出具正式审计报告。 5.拟派本项目主要负责人不得变更,如因特殊事项需要更改,须书面经询价单位同意后方可变更。 |
邀请供应商
| 邀请供应商名称:****(特殊普通合伙) |
邀请供应商主体代码:911********5090096 |
| 邀请供应商名称:****事务所(特殊普通合伙) |
邀请供应商主体代码:913********093764U |
| 邀请供应商名称:**大****事务所 |
邀请供应商主体代码:913********6611885 |
| 邀请供应商名称:****事务所(特****分所 |
邀请供应商主体代码:****0212MA3R87R793 |
采购单位信息
| 采购单位名称:**** |
采购单位地址:**市**区**路121号甲 |
| 联系人:田汝楠 |
联系电话:****7133 |
| 电子邮箱: |
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