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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********038********2026002401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 环保 7-11mm 热熔胶条 胶棒 | 环保7-11mm, | 支 | 100.00 | 0.8 | 80 |
| 2 | 晨光 ADM94814 档案盒 55mm | 晨光/M GADM94814, | 只 | 60.00 | 9 | 540 |
| 3 | 晨光 ASGN7105 胶棒 36g固体胶 | 晨光/M GASGN7105, | 支 | 120.00 | 2 | 240 |
| 4 | 晨光 ASC99327荣誉证书内芯纸活页替芯 | 晨光/M G晨光ASC99327, | 张 | 50.00 | 0.39 | 19.5 |
| 5 | 晨光 ASC99392 塑封膜 A4过塑膜(厚度80mic) | 晨光/M GASC99392, | 包 | 5.00 | 45 | 225 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 廖启秀
联系电话: 182****1964
传真:
地址: 罗汉镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: