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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2944
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 玛丽 信封 | 20 | 40.0 | 玛丽\20 | 验收通过 | |
| 2 | 雅文 公文包 | 2 | 56.0 | 雅文\25 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 包装胶带 | 3 | 24.0 | 晨光/M G\T-504 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 商标贴 | 5 | 50.0 | 得力/deli\0588 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 节能控制器 | 2 | 130.0 | 公牛/BULL\公牛R86 2开 | 验收通过 | |
| 6 | 高品乐 A4(70G) 打印/复印纸 | 6 | 1488.0 | 高品乐/GOLDEN COIOR\A4(70G) | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |