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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9427
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富光 热水瓶 | 5 | 140.0 | 富光\BJ003 | 验收通过 | |
| 2 | 雅文 公文包 | 10 | 280.0 | 雅文\25 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 固定夹子黑色 | 20 | 120.0 | 齐心/Comix\B3720 | 验收通过 | |
| 4 | 白象 经典红烧牛肉面 方便面/粉丝/米线 | 18 | 1080.0 | 白象\经典红烧牛肉面 | 验收通过 | |
| 5 | 星空 垃圾桶 | 2 | 20.0 | 星空\垃圾桶 | 验收通过 | |
| 6 | 巨克 室内除臭/芳香用品电蚊液 | 10 | 280.0 | 巨克\446 | 验收通过 | |
| 7 | 兄弟 TN360 粉盒 | 8 | 680.0 | 兄弟/BROTHER\TN360 | 验收通过 | |
| 8 | 清风 B01BEN1 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 20 | 600.0 | 清风/qingfeng\B01BEN1 | 验收通过 | |
| 9 | 5号南孚电池 | 120 | 360.0 | 南孚/NANFU\1x50粒 | 验收通过 | |
| 10 | **纸杯 | 100 | 1000.0 | 仕**/scanrod\100只/袋 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |