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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2026001401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 789 办公电话 | 得力/deli789, | 个 | 1.00 | 120 | 120 |
| 2 | 得力 63201 牛皮纸 档案盒 | 得力/deli63201, | 只 | 10.00 | 23 | 230 |
| 3 | 海佳 35公分宽 木柄棉条吸水拖把 水拖 | 海佳35公分宽, | 把 | 5.00 | 10 | 50 |
| 4 | 好媳妇 AGW-7400A-1 水拖 旋转拖把 | 好媳妇AGW-7400A-1, | 把 | 3.00 | 65 | 195 |
| 5 | 富强 A1 增厚200ml一次性塑杯 2000个 塑杯 | 富强A1, | 件 | 7.00 | 125 | 875 |
| 6 | 利得 利得 36ⅹ55 手提式垃圾袋 一扎50个 | 利得36ⅹ55, | 扎 | 160.00 | 5 | 800 |
| 7 | 汰渍净白去渍洗衣粉 5千克 洗衣液/洗衣粉 | 汰渍/Tide汰渍净白去渍洗衣粉 5千克, | 包 | 4.00 | 40 | 160 |
| 8 | 心相印 DT32150 抽纸 3包/提 | 心相印/Mind Act Upon MindDT32150, | 提 | 180.00 | 13.5 | 2430 |
| 9 | 南孚 5号 普通干电池 | 南孚/NANFU5号, | 对 | 137.00 | 6 | 822 |
| 10 | 晨光 中性笔品尚 AGP11503 0.5mm(12支/盒) | 晨光/M GAGP11503, | 支 | 48.00 | 24 | 1152 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 文思
联系电话: 156****2323
传真:
地址: ****开发区星光路302医院后门对面
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: