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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9546
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 卫洋 001 扫把塑料扫把 | 20 | 200.0 | 卫洋\001 | 验收通过 | |
| 2 | 大卫 旋转拖把 | 10 | 500.0 | 大卫\旋转拖把 | 验收通过 | |
| 3 | 得鑫 5002 垃圾桶 | 30 | 450.0 | 得鑫\5002 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8565 票夹/长尾夹 | 96 | 1152.0 | 得力/deli\8565 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0368 订书机 | 15 | 342.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 6 | 得力回形针 别针/回形针/大头针 | 300 | 450.0 | 得力/deli\得力回形针 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7302 固体胶棒 | 240 | 720.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7302 液体胶水 | 240 | 480.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 9 | 草帽子 | 10 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 子弹头 TS-402 多功能插座4.8米 | 20 | 640.0 | 子弹头\TS-402 | 验收通过 | |
| 11 | 三益档案 9501 档案袋 | 500 | 300.0 | 三益档案/SANISY\9501 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |