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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********263601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 新秀丽 102********813 行李箱 旅行箱 | 新秀丽/ Samsonite102********813 | 个 | 10.00 | 198 | 1980 |
| 2 | 膳魔师 TEEB-450S 保温杯礼盒 | 膳魔师/THERMOSTEEB-450S | 个 | 5.00 | 50 | 250 |
| 3 | 英雄 8207 钢笔 | 英雄/HERO8207 | 套 | 10.00 | 87.5 | 875 |
| 4 | 匡迪 圣诞用品/礼品/装饰品 7125号真空学士杯 保温杯礼品 | 匡迪7125号 | 个 | 15.00 | 46.5 | 697.5 |
| 5 | 东润 102********311 学生书包 | 东润102********311 | 个 | 30.00 | 60.5 | 1815 |
| 6 | 富光 FGZ2328-550 保温杯 | 富光FGZ2328-550 | 个 | 10.00 | 44 | 440 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 奉晓莉
联系电话: 183****6266
传真:
地址: **市人民东路55号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: ****政府****办公室
联系人: 李帼林
监督投诉电话: 0998-****905
传真: /
地址: /
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