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****关于笔用墨水/补充液/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于笔用墨水/补充液/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:敬松柏
项目联系电话:132****4932
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650104
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**路831号
采购单位联系人和联系方式:敬松柏:132****4932
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****30117
采购单位预算编码:326001
三、成交信息
成交日期:2026年9月8日
总成交金额(元):8439 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市****市****办事处众和社区乌奇公路东侧天化大门南侧 | 8439.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 英雄 笔用墨水/补充液/墨囊 | 英雄/HERO | 墨水 | 80 | 4.0 | 320.0 | |
| 2 | 英雄 笔用墨水/补充液/墨囊 | 英雄/HERO | 墨水 | 120 | 4.0 | 480.0 | |
| 3 | 得力 68602 胶水 大瓶500ml 白乳胶 | 得力/deli | 68602 | 50 | 10.5 | 525.0 | |
| 4 | 得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条 透明宽胶带 | 得力/deli | 30369单卷装 | 100 | 5.5 | 550.0 | |
| 5 | 晨光 AGPB1901 中性笔 | 晨光/M G | AGPB1901 | 30 | 58.8 | 1764.0 | |
| 6 | 得力 8555-D 票夹/长尾夹 彩色长尾票夹 5# | 得力/deli | 8555-D | 30 | 13.0 | 390.0 | |
| 7 | 南孚 5号4粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号4粒(2代) | 50 | 10.0 | 500.0 | |
| 8 | 天顺 111****3244 奖状/证书 奖状 A4、A3 | 天顺 | 111****3244 | 2000 | 0.5 | 1000.0 | |
| 9 | 得力 2001 美工刀 | 得力/deli | 2001 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 10 | 申士 9025 记事本 会议记录本 (黑封面) | 申士/SNSIR | 9025 | 30 | 22.0 | 660.0 | |
| 11 | 千帆 A4 透明纸 过塑纸 过塑膜 | 千帆 | A4 | 10 | 100.0 | 1000.0 | |
| 12 | 得力 0054 图钉/工字钉 | 得力/deli | 0054 | 30 | 3.0 | 90.0 | |
| 13 | 得力 9190 垃圾桶 压圈垃圾桶塑料垃圾篓 金属网状圆纸篓 办公家用垃圾分类 办公用品 多款 | 得力/deli | 9190 | 10 | 26.0 | 260.0 | |
| 14 | 得力 0020 图钉/工字钉 长图钉 | 得力/deli | 0020 | 30 | 8.0 | 240.0 | |
| 15 | 得力 S555 记号笔/粗笔 | 得力/deli | S555 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
| 16 | 得力 30400 双面胶带 | 得力/deli | 30400 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
| 17 | 得力 7090 胶棒 | 得力/deli | 7090 | 100 | 2.9 | 290.0 | |
| 18 | 得力 0416 订书机 | 得力/deli | 0416 | 10 | 13.0 | 130.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: