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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2617803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 4XA0F33838 光驱/刻录/DVD 光驱 | 联想/lenovo4XA0F33838 | 个 | 3.00 | 310 | 930 |
| 2 | 京瓷 TK-1233 墨粉/碳粉 墨粉组件 | 京瓷/KyoceraTK-1233 | 个 | 2.00 | 360 | 720 |
| 3 | 格之格 TK-1183 粉盒 | 格之格TK-1183 | 个 | 3.00 | 150 | 450 |
| 4 | 晨光 ADM94818背宽75mm 档案盒 | 晨光/M GADM94818背宽75mm | 盒 | 15.00 | 20 | 300 |
| 5 | 得力 qj8530 票夹/长尾夹 | 得力/deliqj8530 | 筒 | 4.00 | 18 | 72 |
| 6 | 得力 0231 握笔器 中性笔 | 得力/deli0231 | 个 | 15.00 | 5 | 75 |
| 7 | 啄木鸟 CD-R 光盘 | 啄木鸟/TUCANOCD-R | 盒 | 2.00 | 183 | 366 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘芳芳
联系电话: 157****3476
传真:
地址: 奎苏村三组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: