开启全网商机
登录/注册
********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:彭媛
项目联系电话:178****6282
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654021
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**伊**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:伊**阿乌利亚乡阿乌利亚街5号
采购单位联系人和联系方式:彭媛:178****6282
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****72881
采购单位预算编码:136001
三、成交信息
成交日期:2026年9月8日
总成交金额(元):5833.34 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**新****市政府墩买里新三路33号四季花城A座商住楼1层113号商铺 | 5833.34 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 PQ102 资料册 | 得力/deli | PQ102 | 32 | 30.0 | 960.0 | |
| 2 | 得力 HZ016 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | HZ016 | 20 | 1.0 | 20.0 | |
| 3 | 晨光 办公笔记本 日记本会议记录本 | 晨光/M G | 办公笔记本 | 20 | 16.0 | 320.0 | |
| 4 | 得力 0039 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0039 | 40 | 3.0 | 120.0 | |
| 5 | 晨光 ABS92680 票夹/长尾夹1号 | 晨光/M G | ABS92680 | 35 | 18.0 | 630.0 | |
| 6 | 三木 P16-4 票夹/长尾夹 5号长尾夹 | 三木/Sunwood | P16-4 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 7 | 得力 胶带 | 得力/deli | 33606 | 40 | 6.5 | 260.0 | |
| 8 | 得力 PA03 档案盒 | 得力/deli | PA03 | 50 | 6.5 | 325.0 | |
| 9 | 晨光 AGP61506 中性笔 蓝黑按动笔芯 | 晨光/M G | AGP61506 | 49 | 20.0 | 980.0 | |
| 10 | 得力 文件篮塑料 文件篮方塑料筐 | 得力/deli | 文件篮塑料 | 25 | 20.0 | 500.0 | |
| 11 | 齐心 HC-75-10 档案盒 | 齐心/Comix | HC-75-10 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
| 12 | 得力 33699 宝珠/走珠/签字笔 | 得力/deli | 33699 | 60 | 2.0 | 120.0 | |
| 13 | 晨光 CG-8613 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M G | CG-8613 | 45 | 5.0 | 225.0 | |
| 14 | 南孚 南孚电池 | 南孚/NANFU | 7号 | 57 | 3.0 | 171.0 | |
| 15 | 海尔 会议记录本 | 海尔/Haier | 1 | 25 | 10.0 | 250.0 | |
| 16 | 胶棒 得力7093固体胶 | 得力/deli | 7093 | 40 | 2.5 | 100.0 | |
| 17 | 白猫84消毒液 | 白猫/WhiteCat | 84消毒液700克 | 36 | 4.5 | 162.0 | |
| 18 | 晨光(M G)0.5mm黑色直液式全针管中性笔签字笔水笔 ARPB1801A | 晨光/M G | ARPB1801A | 1 | 0.34 | 0.34 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: