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****关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:刘满林
项目联系电话:182****6180
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653223
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县木奎拉乡
采购单位联系人和联系方式:阿卜来提﹒麦木提敏:151****0822
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB0X23405
采购单位预算编码:229002
三、成交信息
成交日期:2026年9月8日
总成交金额(元):6445 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区和****社区二期1号楼-1号-1号 | 6445.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 JL400 双面胶带 | 得力/deli | JL400 | 14 | 65.0 | 910.0 | |
| 2 | 晨光 卡装 铅笔 | 晨光/M G | 卡装 | 44 | 15.0 | 660.0 | |
| 3 | 得力 4k彩色卡纸 | 得力/deli | 卡纸 | 10 | 240.0 | 2400.0 | |
| 4 | 天章 100****02571 硬卡纸 | 天章/TANGO | 100****02571 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
| 5 | 斯塔 1000-24 丙烯颜料 | 斯塔 | 1000-24 | 10 | 65.0 | 650.0 | |
| 6 | 皱纹纸 折纸/手工纸 | 无品牌 | 皱纹纸 | 40 | 15.0 | 600.0 | |
| 7 | 得力 名片盒/本/夹/册 燕尾夹 | 得力/deli | 燕尾夹 | 35 | 15.0 | 525.0 | |
| 8 | 得力 0358 订书机 | 得力/deli | 0358 | 14 | 25.0 | 350.0 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: