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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7775
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2026年9月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ALJ99410 垃圾桶 | 2 | 36.0 | 晨光/M G\ALJ99410 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-S1043 电源插座 | 2 | 88.0 | 公牛/BULL\GN-S1043 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 33321 文件夹 | 3 | 32.7 | 得力/deli\33321 | 验收通过 | |
| 4 | 立白 新金桔洗洁精408g 洗洁精 | 4 | 20.8 | 立白/Liby\新金桔洗洁精408g | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 1 | 5.0 | 南孚/NANFU\5号2粒(2代) | 验收通过 | |
| 6 | ** 1071 热水瓶 | 1 | 56.0 | **\1071 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5454 文件夹 | 3 | 36.0 | 得力/deli\5454 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 垃圾袋 | 13 | 65.0 | 得力/deli\9584 | 验收通过 | |
| 9 | 心相印 DT200 软包抽取式面纸 | 4 | 60.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |