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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1690
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 夹子/收纳夹子 | 10 | 150.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 DL407080 热熔胶枪 | 5 | 125.0 | 得力/deli\DL407080 | 验收通过 | |
| 3 | 爱好 GP2345 水笔/中性笔 | 10 | 300.0 | 爱好/AIHAO\GP2345 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 EA1002-10 档案盒 | 6 | 300.0 | 齐心/Comix\EA1002-10 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 14300 塑封膜 | 5 | 300.0 | 得力/deli\14300 | 验收通过 | |
| 6 | 易利丰 4K 卡纸 | 3 | 180.0 | 易利丰/elifo\4K | 验收通过 | |
| 7 | 玛丽 丙烯颜料 | 10 | 300.0 | 玛丽\无型号 | 验收通过 | |
| 8 | 网格 | 8 | 120.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 9 | 易利丰 牛皮纸 | 10 | 200.0 | 易利丰/elifo\无型号 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |