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| 2024年7月-2025年12月财务收支专项审计 | ||
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| 2024年7月-2025年12月财务收支专项审计 | ||
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| 结合****职能职责,对本单位2024年7月至2025年12月财务收支实施专项审计,重点审核以下内容: (一)收入管理:审查各项收入是否完整入账,来源是否合法合规,有无隐瞒、截留或转移资金的情况。 (二)支出管理:审查支出是否真实、合规,是否在预算范围内列支,重点核查大额及敏感支出的审批手续和原始凭证。 (三)资金与资产安全:核查货币资金、固定资产及往来款项的管理情况,确认账实相符,关注有无长期挂账或资产流失问题。 (四)内控制度执行:评价单位内部财务管理制度是否健全有效,在实际执行中是否存在偏差或漏洞。 |