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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0X234****262802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 JL400 双面胶带 | 得力/deliJL400 | 包 | 14.00 | 65 | 910 |
| 2 | 晨光 卡装 铅笔 | 晨光/M G卡装 | 盒 | 44.00 | 15 | 660 |
| 3 | 得力 4k彩色卡纸 | 得力/deli卡纸 | 箱 | 10.00 | 240 | 2400 |
| 4 | 天章 100****02571 硬卡纸 | 天章/TANGO100****02571 | 包 | 10.00 | 35 | 350 |
| 5 | 斯塔 1000-24 丙烯颜料 | 斯塔1000-24 | 瓶 | 10.00 | 65 | 650 |
| 6 | 皱纹纸 折纸/手工纸 | 无品牌皱纹纸 | 包 | 40.00 | 15 | 600 |
| 7 | 得力 名片盒/本/夹/册 燕尾夹 | 得力/deli燕尾夹 | 个 | 35.00 | 15 | 525 |
| 8 | 得力 0358 订书机 | 得力/deli0358 | 个 | 14.00 | 25 | 350 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘满林
联系电话: 182****6180
传真:
地址: **县木奎拉乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: