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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6135
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S761 子弹头中性笔芯0.7黑色 | 3 | 60.0 | 得力/deli\S761 | 验收通过 | |
| 2 | 超威 蚊虫喷雾剂500mI件12瓶 | 24 | 540.0 | 超威\超威蚊虫喷雾剂500ml | 验收通过 | |
| 3 | 越洋 30 黑色手提袋子*30白色手提袋子 | 200 | 600.0 | 越洋\30 | 验收通过 | |
| 4 | 立白 **柠檬洗洁精4kg *1kg | 24 | 264.0 | 立白/Liby\**柠檬洗洁精4kg | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S888 按动笔芯0.5黑色7e917c4d884a****4972a8eec7b515a8* | 5 | 120.0 | 得力/deli\S888 | 验收通过 | |
| 6 | 超威 强效洁厕浄500g*2 瓶1组装 | 12 | 192.0 | 超威\强效洁厕浄500g*2 | 验收通过 | |
| 7 | 亮亮 8119 票夹/长尾夹19mm | 10 | 75.0 | 亮亮\8119 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0018 回形针 | 30 | 75.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 9 | 大力神75%乙醇消毒液 84 84消毒液 | 300 | 600.0 | 大力神75%乙醇消毒液\84 | 验收通过 | |
| 10 | 亮亮 8132 长尾夹32mm | 10 | 110.0 | 亮亮\8132 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |