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****关于夹子/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于夹子/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:范郭艳
项目联系电话:0902-****358
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650522
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****政府1号楼1楼
采购单位联系人和联系方式:马欣杰:150****9767
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****10079
采购单位预算编码:009002
三、成交信息
成交日期:2026年9月9日
总成交金额(元):516 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市****市**县**路2号 | 516.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 夹子 夹子/收纳夹子 凤尾夹 | 得力/deli | 夹子 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
| 2 | 得力 S531 白板笔 | 得力/deli | S531 | 2 | 3.0 | 6.0 | |
| 3 | 娃哈哈 饮用纯净水550ml 矿泉水/纯净水 | 娃哈哈 | 饮用纯净水550ml | 3 | 45.0 | 135.0 | |
| 4 | 得力 30133 背胶袋 双面胶 | 得力/deli | 30133 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
| 5 | 维达 VW1009 湿巾 | 维达/Vinda | VW1009 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 6 | 晨光 AJD957K3 胶带/胶纸/胶条 宽胶带 | 晨光/M G | AJD957K3 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 7 | 得力 0210 订书钉 | 得力/deli | 0210 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
| 8 | 南孚 电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 9 | 得力 美工刀 | 得力/deli | 2056 | 2 | 7.0 | 14.0 | |
| 10 | 得力 33432 剪刀 | 得力/deli | 33432 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
| 11 | 晨光 MG-7103 胶棒 | 晨光/M G | MG-7103 | 1 | 36.0 | 36.0 | |
| 12 | 信纸 | 无品牌 | A4 | 4 | 2.5 | 10.0 | |
| 13 | 晨光 2006 中性笔 | 晨光/M G | 2006 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
| 14 | 得力 33160 得力/deli 33160 得力(deli)文具0.5mm彩色中性笔套装 糖果8色拔帽全针管签字笔荧光笔水笔手账笔 含笔芯 33160 | 得力/deli | 33160 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: