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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0769
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 24822 奖状/证书 | 150 | 1350.0 | 得力/deli\24822 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 21302 勾线笔 | 2 | 19.6 | 晨光/M G\21302 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 33375 文件夹 | 50 | 425.0 | 得力/deli\33375 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8308 文件袋 | 50 | 475.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 5 | 奥克斯 AS-05N305 电筒 户外照明 | 15 | 750.0 | 奥克斯/AUX\AS-05N305 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 5号 电池12粒 电池/电力配件 | 15 | 300.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 27018 文件夹 | 12 | 96.0 | 得力/deli\27018 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 8 | 80.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 9 | 得力 24814 奖状/证书 | 30 | 660.0 | 得力/deli\24814 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ASG97155 固体胶棒21g 胶棒 | 60 | 120.0 | 晨光/M G\ASG97155 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 AWG97048 1支装 50ml液体胶 胶棒 | 60 | 210.0 | 晨光/M G\AWG97048 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 ADM92989 A4/55mm蓝色粘扣档案盒 | 36 | 392.4 | 晨光/M G\ADM92989 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 Q7 水笔碳素签字笔 中性笔 | 180 | 1800.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |