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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********263002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 妙洁 厚实平底垃圾袋 垃圾袋 | 妙洁/magic厚实平底垃圾袋 | 包 | 100.00 | 18 | 1800 |
| 2 | 国产 凳子 | 国产凳子 | 把 | 350.00 | 15 | 5250 |
| 3 | 得力 73875 丙烯颜料 | 得力/deli73875 | 瓶 | 10.00 | 9.8 | 98 |
| 4 | 得力 73943 素描/素写本 | 得力/deli73943 | 包 | 20.00 | 15 | 300 |
| 5 | 晨光 FGMY5836 油画棒 | 晨光/M GFGMY5836 | 盒 | 10.00 | 24 | 240 |
| 6 | 得力 73867 书画笔 | 得力/deli73867 | 套 | 10.00 | 35 | 350 |
| 7 | 晨光 AKE04002 彩泥/橡皮泥 | 晨光/M GAKE04002 | 件 | 10.00 | 11 | 110 |
| 8 | 齐心 B4025 图钉/工字钉 | 齐心/ComixB4025 | 个 | 30.00 | 3 | 90 |
| 9 | 晨光 ARPM2002 宝珠/走珠/滚珠笔 | 晨光/M GARPM2002 | 支 | 150.00 | 2 | 300 |
| 10 | 闪迪 OTG-64G U盘 | 闪迪/SandiskOTG-64G | 个 | 5.00 | 115 | 575 |
| 11 | 得力 7838 板擦 | 得力/deli7838 | 块 | 10.00 | 4 | 40 |
| 12 | 得力 7834 板擦 | 得力/deli7834 | 个 | 20.00 | 4 | 80 |
| 13 | 得力 70660 水彩笔 | 得力/deli70660 | 盒 | 8.00 | 36 | 288 |
| 14 | 得力 67848 彩泥/橡皮泥 | 得力/deli67848 | 件 | 10.00 | 26 | 260 |
| 15 | 晨光 APS95682 卷笔刀/削笔器 | 晨光/M GAPS95682 | 个 | 8.00 | 25 | 200 |
| 16 | 得力 DL4254 美工刀 | 得力/deliDL4254 | 把 | 20.00 | 5 | 100 |
| 17 | 得力 30668 美纹胶带/纸胶带 | 得力/deli30668 | 卷 | 30.00 | 6 | 180 |
| 18 | 得力 0016 大头针 | 得力/deli0016 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 19 | 得力 0037 回形针 | 得力/deli0037 | 盒 | 20.00 | 3 | 60 |
| 20 | 得力 908 笔筒 | 得力/deli908 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 21 | 得力 30412 双面胶带 | 得力/deli30412 | 卷 | 50.00 | 2 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 城子街
联系电话: 158****5043
传真:
地址: **市**区城子街街道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: