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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********26601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿联 DP线1.4版 扩音器 | 绿联/UgreenDP线1.4版 | 件 | 1.00 | 26.6 | 26.6 |
| 2 | 百乐 BL-G2-5 中性笔 | 百乐/PILOTBL-G2-5 | 支 | 31.00 | 2.4 | 74.4 |
| 3 | 得力 6848 铅笔 | 得力/deli6848 | 盒 | 31.00 | 1 | 31 |
| 4 | 得力 72151 圆规 | 得力/deli72151 | 套 | 31.00 | 5 | 155 |
| 5 | 得力 BC369 笔袋 | 得力/deliBC369 | 个 | 31.00 | 13 | 403 |
| 6 | 爱好 ms011 钢笔 | 爱好/AIHAOms011 | 盒 | 31.00 | 10 | 310 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 许瑗媛
联系电话: ****5906
传真:
地址: **市民主路11号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: