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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********627********2026003005
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 日天 401办公空白手写标签纸 不干胶标签贴 | 日天401, | 包 | 2.00 | 8 | 16 |
| 2 | 贵鑫 84消毒液25GK 多用途清洁剂 | 贵鑫84消毒液25GK, | 瓶 | 10.00 | 3 | 30 |
| 3 | 得力 7757包装用纸A4 封面纸(选色联系客服) | 得力/deli7757, | 包 | 8.00 | 10 | 80 |
| 4 | 白猫 柠檬红茶5kg 洗洁精5kg大桶装去油易冲洗温和厨房家用 | 白猫/WhiteCat柠檬红茶5kg, | 桶 | 4.00 | 35 | 140 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****小学
联系电话: 187****7291
传真:
地址: ****中心小学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: