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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********038********2026001201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 洁柔 BR102-08 黑Face抽纸3层130抽*8包 | 洁柔/C SBR102-08, | 提 | 30.00 | 27.9 | 837 |
| 2 | 得力 27036 10只55mmA4加厚PP粘扣文件盒档案盒 | 得力/deli27036, | 件 | 5.00 | 59 | 295 |
| 3 | 忠简文具 25-227 18K会议记录本 | 忠简文具25-227, | 本 | 20.00 | 29 | 580 |
| 4 | 晨光 APYD2K78 皮面笔记本A5/25K 120张 | 晨光/M GAPYD2K78, | 本 | 20.00 | 18 | 360 |
| 5 | 晨光 k35 按动中性笔黑色0.5mm 单支装 | 晨光/M Gk35, | 支 | 200.00 | 2.13 | 426 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 谭化兴
联系电话: 151****3365
传真:
地址: 盘水街道劳动街126号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: