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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5068
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁柔 BR102-08 黑Face抽纸3层130抽*8包 | 30 | 837.0 | 洁柔/C S\BR102-08 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 27036 10只55mmA4加厚PP粘扣文件盒档案盒 | 5 | 295.0 | 得力/deli\27036 | 验收通过 | |
| 3 | 忠简文具 25-227 18K会议记录本 | 20 | 580.0 | 忠简文具\25-227 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APYD2K78 皮面笔记本A5/25K 120张 | 20 | 360.0 | 晨光/M G\APYD2K78 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 k35 按动中性笔黑色0.5mm 单支装 | 200 | 426.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |