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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N413********26201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AGR67083 替芯/铅芯 | 晨光/M GAGR67083 | 只 | 200.00 | 1 | 200 |
| 2 | 齐心 EA6023 档案袋 | 齐心/ComixEA6023 | 个 | 200.00 | 1 | 200 |
| 3 | 得力 30402 双面胶带 | 得力/deli30402 | 卷 | 7.00 | 2 | 14 |
| 4 | 晨光 ASC99360 回形针座/盒 | 晨光/M GASC99360 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 5 | 晨光 APY1DK78 PU/PVC笔记本 | 晨光/M GAPY1DK78 | 本 | 13.00 | 25 | 325 |
| 6 | 得力 6009 文具剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 10.00 | 6 | 60 |
| 7 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 根 | 20.00 | 5 | 100 |
| 8 | 晨光 ARC92556 碱性电池 | 晨光/M GARC92556 | 件 | 40.00 | 3 | 120 |
| 9 | 得力 30248 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30248 | 卷 | 16.00 | 5 | 80 |
| 10 | 得力 5004ES 资料册 | 得力/deli5004ES | 个 | 20.00 | 12 | 240 |
| 11 | 德旺 8808 档案盒 | 德旺8808 | 个 | 50.00 | 10 | 500 |
| 12 | 得力 0371S 订书机 | 得力/deli0371S | 个 | 5.00 | 28 | 140 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吕海洋
联系电话: 131****0406
传真:
地址: **省**县一拉溪镇街里
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: