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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********380********2026002601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6220 直尺 | 得力/deli6220, | 把 | 1.00 | 1.5 | 1.5 |
| 2 | 得力 6009-S 剪刀 | 得力/deli6009-S, | 把 | 2.00 | 5 | 10 |
| 3 | 得力 78998 文件栏 | 得力/deli78998, | 个 | 1.00 | 25 | 25 |
| 4 | 得力 7102 固体胶 | 得力/deli7102, | 支 | 36.00 | 2 | 72 |
| 5 | 得力 A12 中性笔 | 得力/deliA12, | 盒 | 4.00 | 42 | 168 |
| 6 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01, | 盒 | 1.00 | 24 | 24 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 朱鹏
联系电话: 131****0808
传真:
地址: ******办事处双朝社区**组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: