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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3519
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 华都 HDJS-07 课桌椅 | 10 | 2150.0 | 华都/huadu\HDJS-07 | 验收通过 | |
| 2 | 红双喜 302 羽毛球拍 | 13 | 624.0 | 红双喜/DHS\302 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APYD2K78 记事本 | 20 | 288.2 | 晨光/M G\APYD2K78 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 23214 胶装本 | 40 | 320.0 | 得力/deli\23214 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 A4 80g 打印/复印纸 | 10 | 1980.0 | 晨光/M G\A4 80g | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABS92893 票夹/长尾夹 | 2 | 33.4 | 晨光/M G\ABS92893 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ACP92168 水彩笔 | 10 | 211.2 | 晨光/M G\ACP92168 | 验收通过 | |
| 8 | 李宁 篮球 | 10 | 1180.0 | 李宁/Lining\044-P | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 GP1350 中性笔 | 10 | 269.8 | 晨光/M G\GP1350 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |