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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****9086X****3202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADM95292B 文件座/文件架/文件框 | 晨光/M GADM95292B | 个 | 15.00 | 28 | 420 |
| 2 | 晨光 G-5 笔芯 | 晨光/M GG-5 | 盒 | 5.00 | 18 | 90 |
| 3 | 晨光 G-5 笔芯 | 晨光/M GG-5 | 盒 | 5.00 | 18 | 90 |
| 4 | 得力 30248 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30248 | 卷 | 20.00 | 8 | 160 |
| 5 | 得力 8383 档案袋 | 得力/deli8383 | 只 | 100.00 | 1 | 100 |
| 6 | 得力 8553A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553A | 盒 | 10.00 | 12 | 120 |
| 7 | 得力 8173 修正带 | 得力/deli8173 | 个 | 20.00 | 8 | 160 |
| 8 | 晨光 FHM21003 荧光笔 | 晨光/M GFHM21003 | 支 | 5.00 | 18 | 90 |
| 9 | 得力 2057 银色 美工刀 | 得力/deli2057 银色 | 把 | 19.00 | 10 | 190 |
| 10 | 得力 6018 剪刀 | 得力/deli6018 | 把 | 20.00 | 8 | 160 |
| 11 | 得力 30402 双面胶带 | 得力/deli30402 | 卷 | 7.00 | 28 | 196 |
| 12 | 得力 T1680 笔记本 | 得力/deliT1680 | 本 | 4.00 | 8 | 32 |
| 13 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli0368 | 台 | 12.00 | 22 | 264 |
| 14 | 晨光 ADM94521 文件夹 | 晨光/M GADM94521 | 个 | 100.00 | 2 | 200 |
| 15 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 12.00 | 24 | 288 |
| 16 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 12.00 | 24 | 288 |
| 17 | 晨光 MG-7103 胶棒 | 晨光/M GMG-7103 | 个 | 3.00 | 50 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 韩忠财
联系电话: 199****8861
传真:
地址: 东**大街766号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: