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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB1M0007X****61601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7108 胶棒 | 得力/deli7108 | 根 | 100.00 | 4 | 400 |
| 2 | 晨光 AJD97395 双面胶带 | 晨光/M GAJD97395 | 卷 | 35.00 | 2 | 70 |
| 3 | 三益档案 1807-3 团员档案袋 | 三益档案/SANISY1807-3 | 个 | 300.00 | 1 | 300 |
| 4 | 得力 A4粘扣档案盒塑料文件盒加厚资料盒 | 得力5864 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
| 5 | 晨光 蓝A4 70g 打印/复印纸 | 晨光/M G蓝A4 70g | 箱 | 10.00 | 190 | 1900 |
| 6 | 马克 马克笔套装双头油性水彩笔动漫画笔 | 马克204色 | 盒 | 3.00 | 180 | 540 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 谢颖
联系电话: 133****2829
传真:
地址: 祥鹿街道民主街1399号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: