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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1235
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-605 5米 电源插座 | 3 | 294.0 | 公牛/BULL\GN-605 5米 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AWT90945 文件夹 | 140 | 280.0 | 晨光/M G\AWT90945 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADMN4279 文件夹 | 80 | 320.0 | 晨光/M G\ADMN4279 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 MG7103 胶棒 | 12 | 60.0 | 晨光/M G\MG7103 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0371 订书机 | 2 | 56.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 DT24180 软包抽取式面纸 | 10 | 180.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT24180 | 验收通过 | |
| 7 | 清风 B01CFMJH2 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 10 | 250.0 | 清风/qingfeng\B01CFMJH2 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5626ES 档案盒 | 12 | 216.0 | 得力/deli\5626ES | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8464 各类尺 | 1 | 10.0 | 得力/deli\8464 | 验收通过 | |
| 10 | 茶花 2825 收纳箱/盒/袋 | 3 | 210.0 | 茶花\2825 | 验收通过 | |
| 11 | 好媳妇 胶棉拖把 | 1 | 78.0 | 好媳妇\AGW-4833 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5500 风琴包/事务包 | 4 | 80.0 | 得力/deli\5500 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 5501 文件袋 | 200 | 400.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 APYVQ959C 打印/复印纸 | 2 | 360.0 | 晨光/M G\APYVQ959C | 验收通过 | |
| 15 | 九阳 K16ED-W581 电热水壶 | 1 | 198.0 | 九阳/Joyoung\K16ED-W581 | 验收通过 | |
| 16 | 优斯特 垃圾袋 | 1 | 280.0 | 优斯特/USEIT\00323 | 验收通过 | |
| 17 | 电池 | 10 | 60.0 | 南孚/NANFU\0140 | 验收通过 | |
| 18 | 富强加厚双A 230ml时尚饮水纸杯100个 | 40 | 720.0 | 富强\富强双A | 验收通过 | |
| 19 | 百岁山天然矿泉水570ml*24瓶整箱 家庭办公用水矿泉水 | 2 | 140.0 | 百岁山/Ganten\ | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 K-35(12支盒装) 中性笔 | 12 | 360.0 | 晨光/M G\K-35(12支盒装) | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |