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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N592********265202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0011 24/6加厚不锈钢订书钉重要文件装订防锈不怕潮1000枚单盒装 | 得力/deli0011 | 盒 | 50.00 | 5 | 250 |
| 2 | 齐心 B3041 100页重型大订书机弹出钉道 标尺可调 适配23/6-23/13订书钉 | 齐心/ComixB3041 | 个 | 5.00 | 65 | 325 |
| 3 | 铼德 8X DVD+R DL 空白刻录光盘8.5G*50片桶装 | 铼德/RiTEK8X DVD+R DL | 桶 | 3.00 | 260 | 780 |
| 4 | 爱国者 U336 3.2笑脸挂环金属盖帽高速U盘128GB | 爱国者/aigoU336 | 个 | 10.00 | 80 | 800 |
| 5 | 得力 3306 A4/160张商务皮面记事本【PU/PVC笔记本】 | 得力/deli3306 | 本 | 5.00 | 35 | 175 |
| 6 | 马利 W-1338 水彩/水粉颜料 | 马利/Marie'sW-1338 | 套 | 20.00 | 18 | 360 |
| 7 | 马卡龙 装扮用品大号12加厚2.8克混色圆点气球50个/包 | 马卡龙气球 | 包 | 20.00 | 15 | 300 |
| 8 | 得力 79514 各类尺/三角板套装(透明色) | 得力/deli79514 | 套 | 31.00 | 3.1 | 96.1 |
| 9 | 晨光 ASGN7104 胶棒 | 晨光/M GASGN7104 | 支 | 30.00 | 13 | 390 |
| 10 | 斯图 ST3045 美纹纸胶带 | 斯图/SITOOST3045 | 卷 | 30.00 | 12 | 360 |
| 11 | 得力 1567 电子计算器 | 得力/deli1567 | 个 | 2.00 | 43 | 86 |
| 12 | 得力 27036 档案盒 | 得力/deli27036 | 包 | 50.00 | 5.5 | 275 |
| 13 | 南孚7号电池 | 南孚/NANFU7号电池 | 个 | 50.00 | 2.5 | 125 |
| 14 | 永生 中性笔 | 永生7001 | 支 | 30.00 | 3 | 90 |
| 15 | 得力(deli)S656 0.5mm红色直液式走珠签字笔 | 得力/deliS656 | 件 | 27.00 | 15 | 405 |
| 16 | 得力(deli)29mm镀镍回形针 3#金属曲别针 200枚/筒 办公用品 0037 | 得力/deli29mm | 件 | 31.00 | 4 | 124 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 查汗巴义热
联系电话: 147****8933
传真:
地址: ****县巴音布鲁克镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: