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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****1377Q****17009
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0014 捆扎绳 跳绳 | 得力/deli0014 | 根 | 12.00 | 5 | 60 |
| 2 | 法拉蒙 PT-23530 日记本 | 法拉蒙/FARAMONPT-23530 | 本 | 24.00 | 12 | 288 |
| 3 | 得力 s160 钢笔 | 得力/delis160 | 套 | 12.00 | 12 | 144 |
| 4 | 晨光 6305 橡皮 | 晨光/M G6305 | 块 | 36.00 | 1 | 36 |
| 5 | 得力 8170 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli8170 | 盒 | 24.00 | 4.5 | 108 |
| 6 | 晨光 AMG322 学生书包 | 晨光/M GAMG322 | 个 | 12.00 | 58 | 696 |
| 7 | 马可 MARCO 9001E-12CB-HB\2B 铅笔 | 马可 MARCO9001E-12CB-HB\2B | 支 | 24.00 | 6 | 144 |
| 8 | 飞兹 FZ212006 飞兹FIZZ便携剪刀FZ212006-W(FZzz) | 飞兹/fizzFZ212006 | 把 | 12.00 | 10 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 焦海洋
联系电话: 193****0938
传真:
地址: ****政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: