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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7682
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 | 80 | 2560.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6795 中性笔 | 50 | 1050.0 | 得力/deli\6795 | 验收通过 | |
| 3 | 天威 DPK700 色带/碳带 | 20 | 320.0 | 天威/PRINT-RITE\DPK700 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 文件栏 | 20 | 300.0 | 齐心/Comix\B2174 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 B3608 票夹/长尾夹 | 40 | 120.0 | 齐心/Comix\B3608 | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 MBGRMC 垃圾袋 | 50 | 600.0 | 妙洁/magic\MBGRMC | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 B3017N 订书机 | 15 | 210.0 | 齐心/Comix\B3017N | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |