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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7693
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 洗手液 | 30 | 360.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g | 验收通过 | |
| 2 | 维达 蓝色经典4层140g卫生纸*30卷 卷筒纸 | 60 | 4140.0 | 维达/Vinda\蓝色经典4层140g卫生纸*30卷 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 22298 记事本 | 40 | 480.0 | 得力/deli\22298 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 63209 档案盒 | 30 | 300.0 | 得力/deli\63209 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 文件篮 | 30 | 300.0 | 得力/deli\924 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |